Skip to content
192

Latest Program: PTBA Ubah Komite Audit, Laporan Keuangan Semester I/2026 Bakal Limited Review

Anthony Brown - lintasnaya.com 3 mins read

Latest Program: PTBA Perbarui Komite Audit, Laporan Keuangan Semester I/2026 Bakal Dapat Limited Review Mengubah Struktur Komite Audit untuk Efisiensi Latest

Latest Program: PTBA Ubah Komite Audit, Laporan Keuangan Semester I/2026 Bakal Limited Review

Latest Program: PTBA Perbarui Komite Audit, Laporan Keuangan Semester I/2026 Bakal Dapat Limited Review

Mengubah Struktur Komite Audit untuk Efisiensi

Latest Program — Jakarta, Bisnis.com — PT Bukit Asam (Persero) Tbk (PTBA) telah melakukan perubahan dalam susunan Komite Audit perusahaan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pengungkapan informasi keuangan. Perubahan ini disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui Keputusan Nomor 5/SK/PTBA-DEKOM/VII/2026, yang diumumkan pada 16 Juli 2026. Dewan Komisaris PTBA menyetujui penggantian anggota Komite Audit sebagai bagian dari penyesuaian terhadap standar regulasi terkini.

Laporan Keuangan Semester I/2026 Akan Dapat Limited Review

Perusahaan mengungkapkan bahwa laporan keuangan semester pertama tahun 2026 akan diperiksa melalui proses limited review, yaitu audit yang dilakukan oleh akuntan publik tanpa menyeluruh. Keputusan ini sejalan dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015, yang mengatur pembentukan Komite Audit dan pedoman kerjanya. Dengan pendekatan ini, PTBA mengharapkan efisiensi waktu dan biaya dalam penyusunan laporan keuangan, sekaligus memastikan keakuratan data sebelum dilakukan audit penuh.

“Kebutuhan untuk menerapkan limited review semakin diperlukan guna mendukung kinerja keuangan yang optimal,” kata PTBA dalam pernyataan resmi, Jumat (17/7/2026). “Proses ini juga sesuai dengan kewajiban perusahaan publik dalam mengikuti kebijakan regulasi terkini.”

Perubahan struktur Komite Audit di PTBA mencakup penggantian Jenny Rizkiana dengan IGB Surya Negara. Penunjukan anggota baru ini diharapkan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Komite Audit merupakan bagian penting dari sistem pengendalian internal perusahaan, bertugas memastikan kebenaran laporan keuangan dan meminimalkan risiko penyimpangan. Dengan adanya penyesuaian anggota, PTBA berupaya memperkuat kemampuan komite dalam menghadapi dinamika pasar yang semakin kompleks.

Langkah ini juga dipengaruhi oleh Peraturan Bursa Efek Nomor I-E, yang menekankan kewajiban pengungkapan informasi secara cepat dan akurat. Limited review pada laporan keuangan semester I/2026 akan menjadi dasar bagi pelaporan penuh akhir tahun, yang diperkirakan selesai pada 31 Desember 2026. Manajemen PTBA menjelaskan bahwa metode ini tidak mengurangi kualitas laporan, tetapi justru memberikan fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya.

Berikutnya, PTBA akan melibatkan akuntan publik untuk melakukan tinjauan terbatas terhadap laporan keuangan. Proses ini melibatkan evaluasi terhadap data yang telah diolah, tetapi tidak mencakup audit menyeluruh seperti yang biasa dilakukan dalam tahunan. Penerapan limited review diharapkan membantu perusahaan mempercepat proses penyusunan laporan, sehingga dapat mengantisipasi kebutuhan pelaporan berkala sesuai dengan kebijakan pasar. Selain itu, ini juga memungkinkan komite audit fokus pada poin-poin kritis yang perlu diverifikasi lebih lanjut.

Dalam keterbukaan informasi terkini, PTBA menyatakan bahwa perubahan ini merupakan bagian dari komitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. Penerapan limited review pada semester I/2026 akan menjadi contoh pertama dalam sejarah perusahaan. Manajemen menjelaskan bahwa metode ini tidak hanya efisien, tetapi juga memenuhi standar internasional dalam pengungkapan informasi. Dengan demikian, PTBA berupaya memperkuat kepercayaan investor dan stakeholder terhadap keterbukaan laporan keuangan.

Sebagai bagian dari Latest Program, PTBA juga berkomitmen untuk memastikan pelaporan keuangan tetap akurat dan transparan. Selain mengubah susunan Komite Audit, perusahaan akan melakukan penguatan terhadap sistem pengendalian internal, termasuk pelatihan karyawan terkait prosedur pelaporan. Penyesuaian ini dilakukan guna mendukung pertumbuhan bisnis dan menjaga reputasi keuangan perusahaan. Pemimpin perusahaan menyatakan bahwa kebijakan ini akan terus dikembangkan sesuai dengan dinamika regulasi dan kebutuhan pasar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak pembaca untuk membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya berada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang mungkin terjadi dari pilihan tersebut.

Join the discussion